Ældre Sagens økonomi Budget 2017 Prognose 2016.

Slides:



Advertisements
Lignende præsentationer
Regnskab for 2013 for ÆldreSagen i Skive
Advertisements

God regnskabspraksis i DLBR
Årsregnskab Dansk Svømmeunion 2010.
De Aktive Kultur Samvær Fitness Netværk De Aktive Generalforsamling 16. maj 2012.
Årsregnskab Dansk Svømmeunion Årsregnskab 2011 Årets overskud ½ mio. kroner.
4 centrale konti NB: Virksomheden fortsætter (going concern)   Resultatopgørelse Balance =Driftsregnskab.
3. Årsregnskabet og de grundlæggende registreringsregler
L 5 Ekstern Økonomi Forretning og ledelse 2012.
Behovet for regnskabsvæsen
HR Løn og Personale Kim Wissendorff og Mads Vestergaard.
Dansk Gas Forening DGF årsmøde 2005 Dansk Gas Forenings årsregnskab 2004/2005 Ved kasserer Carsten Werner Hansen.
Dansk Gas Forening DGF årsmøde 2004 Dansk Gas Forenings årsregnskab 2003/2004 Ved kasserer Carsten Werner Hansen.
Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret Faglige orienteringsmøder Regnskabspraksis Januar 2009.
Kap. 11 Virksomhedens årsregnskab
Bæredygtig økonomi Kun revisitation på plejecenter hvert fjerde år – bortset fra særligt ”dyre” borgere.
Statsautoriseret revisor Ove Frederiksen
Årsrapport 2010 Beskrivelse af indhold ”Ny ekstern”
PASSIVER EGENKAPITAL (Hvad virksomheden kan tåle at tabe)
Ny Årsrapport Hvorfor ? Flere udgaver – individuelle tilvalg
BALANCEN PASSIVER AKTIVER Egenkapital Anlægsaktiver - Selskabskapital
Logo Overordnede betragtninger om OPP -Og konkrete projekter i København v/Karen Mosbech ”OPP i virkeligheden” DFM Konference KØBENHAVNS KOMMUNE.
Balanceskema Typiske kendetegn ved balanceskema:
Generalforsamlingen 13. marts 2012 Regnskab 2011.
STABILITET I EN FORANDERLIG VERDEN Hvordan skal itSMF udvikle sig fremadrettet Michael Imhoff Nielsen
11 Pulje til Løft af Ældreområdet. 2 Baggrund og formål I Finanslov 2014 blev der afsat 1 mia. kr. årligt i en pulje til et permanent løft af indsatsen.
INDHOLD Præsentation/drøftelse af hjemmearbejde. Økonomi Budget Sponsor og PR Afslutning ØKONOMI OG SPONSORER.
Resultatopgørelse og balance for et APS (anpartsselskab)
Fritidspas.
Regnskabspraksis – fællesnævneren bag alle regnskaber
18.4 Budgetteret balance Klik nederst til højre på ikonet for visning i ”Fuld skærm”. Klik med musen i dit eget tempo for at se præsentationen. Vil du.
Indtægter RegnskabBudget 1120 Kontingent og gebyrer IFF-nyt abonnement Arrangementer IFF-nyt annoncer
Budget 2010 Nationalrådssamling, 2010, Vejle. Indtægter Budget 2010Real 2009Budget 2009 Primære indtægter: Bidrag fra menighederne
Indtægter RegnskabBudget 1120 Kontingent og gebyrer IFF-nyt abonnement Arrangementer IFF-nyt annoncer
Generalforsamling 24. april 2014 Fremlæggelse af regnskab.
Gode råd til fundraising
Generalforsamling Budget for 2006 Konto oversigtBudget 2006 Porto3500 Bestyrelsesmøder1200 Generalforsamling4500 Kopier3000 Telefon formand1200.
Årsregnskab 2013 Indtægter RegnskabBudgetAfvigelse 2013 t.kr. Tilskud fra Danske Spil A/S Finansieringsindtægter-260 Finansieringsudgifter
Sorø Kommune Side 1 af 6 Regnskab Sorø Kommune Regnskabsopgørelsen ( Minus er udtryk for et underskud) Sorø Kommune Årsregnskabet 2015 Mio. kr.
NY ORGANISATIONSSTRATEGI Generalforsamling 23. marts.
NSF Regnskab Generelle bemærkninger 1.Overordnede dispositioner i 2015: a.Udmeldte medlemmer: 42 Indmeldte medlemmer: 51 b.Overskud på driften:
Velkommen til generalforsamling i Haderslev Fodbold Klub.
ØKONOMISTYRING på Handelsskolen København Nord. HANDELSSKOLEN KØBENHAVN NORD EUD, HHX, KVU, PBA Ca årselever Ca. 370 årsværk Ca. 250 mio. kr. i.
2. budgetopfølgning 2015 for det specialiserede socialområde for voksne.
TR møde 27. august 15 Arbejdspladser, At indsats og Københavns Kommunes Budget 2016.
Forstå din årsrapport. Nyt arrangement Forstå din årsrapport Feedback fra deltagerne er derfor meget vigtig. Specielt er vi meget interesseret i, hvordan.
GENERALFORSAMLING Valg af dirigent 2.Formandens beretning 3.Kassererens fremlæggelse af regnskab 4.Behandling af evt. indkomne forslag 5.Valg.
Dansk Gas Forening DGF årsmøde 2006 Dansk Gas Forenings årsregnskab 2005/2006 Ved kasserer Carsten Werner Hansen.
Københavns Kogræsserlaug
Indsatser, resultater og økonomi
IFF GENERALFORSAMLING 16. maj 2017
Den nye regnskabsvejledning for mindre vandværker
Kapitel 4 Regnskabet.
Bestyrelsesmøde 16. December 2016 Peter Fugmann.
Dialogmøder d1-d10 – September 2017
Opfylder vi kursisternes behov?
Lokale Regnskaber 2016 & booking
Hvordan gik det med økonomien i 2016?
Regnskab 2016/2017.
Øvrige idrætter - vejen frem til i dag
Introduktion Kommunens budget og økonomistyring
Økonomi- gennemgang 14. Oktober :00-10:30, Gadsbølle.
1 Holte Regnskab 2016 Janne Uldal Rahbek Nimrod Sofer.
Budget 2018 – Prognose 2017 Lokale regnskaber 2017
Ældrekommissionens rapport 2012
Salgsbudgetter og budgetkontrol
Fundraising i Propa Inspiration til en fremtid med flere indtægter til projekter og aktiviteter I udgaven af Propa Nyt vil.
Ældre Sagen Kor og orkester
Lokale regnskaber 2018.
Inspirationsmodellen
Præsentationens transcript:

Ældre Sagens økonomi Budget 2017 Prognose 2016

Vi bruger vores midler ligeligt på tre hovedområder Medlemsrelaterede udgifter 33% Lokalt relaterede udgifter 34% Landsrelaterede udgifter 33%

Resultat før disponering tusinde kr. Regnskab 2015 Budget 2016 Prognose 2017 Indtægter 199.936 197.457 201.488 207.124 Lokalt relaterede udgifter -61.460 -67.332 -65.247 -71.116 Landsrelaterede udgifter -59.422 -67.374 -65.902 -67.579 Medlemsrelaterede udgifter -59.001 -62.579 -62.193 -65.857 Ekstraordinære indtægter 22.186 Finansielle poster -1.424 -60 -1.301 -2.361 Hensat arv -787 Resultat før hensættelser 40.028 112 6.845 211 Projekthensættelser -14.650 -6.191 Årets resultat 25.378 654 Projekthensættelser 2016: Ensomhedskampagne = 1,5 mio. kr. Ensomhed = 2,69 mio. kr. Vision Gode plejehjem = 250 t.kr. Kommunal Valg 2017 Lokal = 800 t.kr. Aktiv hele livet = 316 t.kr. App = 800 t.kr. Tilbageførte hensættelser = 265 t.kr.

Balance 2015-2017 Aktiver i alt 169.296 220.795 288.328 Passiver i alt tusinde kr. Regnskab 2015 Budget 2016 Prognose 2017 Ejendom 107.000 240.000 Obligationer 6 Omsætnings aktiver i alt 169.290 144.328 113.795 48.328 Aktiver i alt 169.296 220.795 288.328 Egenkapital 77.891 (46,0%) 77.341 (53,6%) 78.545 (35,6%) 78.756 (27,3%) Reserver lokalt 37.745 (22,3%) 35.032 (24,3%) (17,1%) (13,1%) Hensættelser konkrete projekter 23.254 13.128 850 Ejendomsgæld 59.700 Bankgæld 79.600 Kortfristet gæld 30.406 31.955 31.677 Passiver i alt

Antal medarbejdere 2015-2017 Medarbejdere i alt 127 129 133 Fuldtids Regnskab 2015 Budget 2016 Prognose 2017 Fastansatte 106 111 113 114 Projektansatte 7 4 Timelønnede/Vikarer 10 11 12 Elever 2 1 Placeret lokalt bl.a. i flexjob Medarbejdere i alt 127 129 133 slide 74 – fastansatte·        i 2016 blev to medarbejdere fastansat: Karen Schou, Ensomhed og  Katrine Heinild, Skole-Børnehavevenner ·        i 2017 er der to nye stillinger i budgettet: 1 økonom og 1 web person til at varetage it værktøjer for frivillige.

Resultat Lokalt

Ældre Sagens lokalafdelinger: Danmarks største kulturproducent? Medlemsarrangementer i 2015 2015 Søndagscafe/musikcafe                     612 Dans                  1.872 Gymnastik/motion/gåture                 17.568 Bowling/kegler/badminton/bordtennis                 10.085 Sang(kor)/ musik                     441 Bræt- og kortspil                  6.116 Petanque                  5.157 Teater/opera/musik/festaften                     266 Foredrag/litteraturkreds                  1.472 Rejser                     140 Besøg/ små ture                     950 Billard                  1.724 Sprogundervisning                  3.056 It-arrangementer, herunder undervisning                  9.968 Diverse undervisning                  2.219 Andre Arrangementer                  2.300 I alt                 63.946

Balance lokalt