Opsamling om B2014 Hvad forventede vi? Hvad kiggede vi på?

Slides:



Advertisements
Lignende præsentationer
Løn •Generelle lønstigninger i 2013: 0,70 % •Generelle lønstigninger i 2014: 1,21 % •Forbedringer af overenskomsterne pr. 1. januar 2014: 0,25 % •Reguleringsordningen.
Advertisements

Mere Velfærd kræver øget produktivitet. Hvad er KORA?  Dannet 1. juli 2012  En fusion af: – DSI – AKF – KREVI  P.t. ca. 100 medarbejdere – økonomer,
Børns fritid i Ballerup Kommune
Landsorganisationen i Danmark Rapport fra Udvalget om modvirkning af social dumping Dansk Forening for Arbejdsret den 22. november 2012 v/Stephan Agger.
Temadag om budget august 2012
Projekt 5 i 12 Laboratorium 9: 26. februar 2013 ”At holde udviklingsgejsten oppe i en travl hverdag” ”At holde udviklingsgejsten oppe i en travl hverdag”
Oplæg til BRK: Udligningsreform og overvejelser vedr. anvendelser af CRT’s data og modeller Bjarne Madsen.
Afbureaukratisering Alle taler om det – ingen gør noget ved det.
Økonomien i det boligsociale arbejde Bo Andersen Konsulent Boligsocial Funktion.
Budgetseminar 20.august Den videre budgetproces: Regerings- aftale JuniAugustSeptemberOktober Budgetseminar 20. august 2013: -Basisbudget -Særlige.
Økonomi Budget 2008 & Budgetlægning Budget opfølgning pr •Tilbagemeldingerne fra aftaleholderne om forventet årsresultat, viser.
Indflydelse eller afmagt?
Regionsældrerådet – om regionens budget 2010 og andre ting • Den 16. september 2009.
FOLKESKOLEREFORMEN Ellekærskolen.
Finanslovforslaget for august Finanslovforslaget for 2004 Rammerne for økonomien, konjunktursituationen og indsatsen mod ledigheden Nye.
”KONFERENCE FOR HANDICAPRÅDENE I REGION HOVEDSTADEN” Nødvendigt med en politisk debat ”Nulvækst” kræver omtanke Handicapområdet er et vækstområde og må.
1 Middelfart Kommune Synsvinkler i forhold til den sociale udligning.
Borgermøde Torsdag den 16. juni Proces: Der er gennemført et anlægsseminar i marts og et seminar i maj, hvor fokus var på driftsbudgettet. Der er.
Budgetorientering 2015 Juni Budgetprocedure & tidsplan Maj & juni 2014:Fagudvalg og økonomivalg orienteres om og drøfter budgetsituationen for 2015.
Økonomisk status Budgetseminar august 2009
Folkeskolereformen Lystrup Skole. Dagsorden Reformen generelt Skolehverdagen i børneperspektiv Skole-hjemsamarbejdet.
Oplæg fra EPOS på Augustseminar 2014 Nyborg 15. august
MTHSU d. 16. November 2006 Puljer i budget 2007: –Overførsler (mellem årene) –Puljer i det hele taget.
1 Budgetorientering 13. oktober 2010 v. Borgmester Flemming Eskildsen Kulturcenter Limfjord.
Hvordan følger jeg op på målene med budgettet? v. Økonomikonsulent Arne Larsen Agrogården.
Budgetorientering 2014 Juni Budgetprocedure & tidsplan Maj & juni 2013:Fagudvalg og økonomivalg orienteres om og drøfter budgetsituationen for 2014.
Økonomiaftalen og økonomiske rammer for Region Midtjylland 2015
Resultatet af økonomiaftalen Per Grønbech
Budget, økonomi og økonomistyring i Region Hovedstaden v/ økonomidirektør Peter Mandrup Jensen Regionsældrerådet den 10. marts 2010.
Budget 2014 TR møde 27. august Kommuneaftale for 2014 Reduceret ramme for kommunernes drift økonomi 2 mia. Anlægsloft på 18,1 mia. Finansiering.
Velkommen til topmøde for ledere og mellemledere i Ældreområdet 18. og 19. Marts 2015 Ved ældrechef Lilian Jørgensen.
1 PÅ VEJ MOD MINIMALSTAT……… BUDGETLOVEN & KONSEKVENSERNE FOR DEN KOMMUNALE VELFÆRD.
T INDERHØJ SKOLE SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING 2014/
Sorø Kommune Side 1 af 6 Regnskab Sorø Kommune Regnskabsopgørelsen ( Minus er udtryk for et underskud) Sorø Kommune Årsregnskabet 2015 Mio. kr.
Lolland Kommunes udfordringer. Udfordring 1: Faldende indtægter.
Socialforvaltningen Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Aarhus Kommune Ændring i serviceniveau ved budgetfald fra 2011 – 2012 Familier,
Forvaltningsspecifikke effektiviseringer 2016 Borgere i eget hjem (13.130)Besparelse 2016 Skærmbesøg0 Vaskeservietter2.800 Nyt udbud af tøjvask for hjemmeboende8.000.
2. budgetopfølgning 2015 for det specialiserede socialområde for voksne.
9/24/ september 2011 Program for borgermøde om Budget Velkommen til Borgermøde 11. september 2012.
Figur 1 - fraværstimer i 2013 pr. tildelt fuldtidslærer i skoleåret 2013/14 (100 timer svarer til ca. 2 uger for en fuldtidsansat)
Beskæftigelsesregion Syddanmark Nyt i beskæftigelsespolitikken Jobcenterchefmøde d. 30. maj 2012 v. Karl Schmidt, regionsdirektør, Beskæftigelsesregion.
Oktober 2008 Budget Vedtaget budget. Oktober 2008 Budget Minusmål Økonomi- og Planudvalget Budgetområde 1.01 Personalereduktion.
Regnskab 2015 & Budget 2016 Bestyrelsesmøde 25. maj
Sundhed og Omsorg Aarhus Kommune Forebyggende hjemmebesøg i Aarhus Kommune Ved områdechef Anette Poulsen Maj 2013.
Netværksmøde om sundhedsøkonomi 26.juni 2008 Mette Haugaard Skou og Mette Bergholdt, KL.
Finanslovsforslag Omprioriteringsbidrag  Omprioriteringsbidraget, som blev indført i FL16, har som konsekvens, at skolerne blev reduceret 2 %
KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen 21. Januar 2010 Budget 2010 Dagtilbud til Børn & Unge.
Ordinært TR møde for BUF 14. april Konvertering af understøttende undervisning til to-voksentimer Fra ministeriet om skoledagens længde (jan.16):
Forældrebestyrelser den 1. oktober 2009.
Effektiviseringspotentialer, 4.kreds
Budget 2017 – 2020 Sundhed, Omsorg og Arbejdsmarked
Orienteringsmøde om Budgetforslag
Udvikling af nye dialogformer
Ved Arnfred Bjerg og Søren Knudsen
Kommunernes økonomistyring
Den nye målbeskrivelse – et overblik
Introduktion Kommunens budget og økonomistyring
Aftale om regionernes økonomi for 2010
Firmamøde Firmanavn.
Børne- og Ungeudvalgets dialogmøde med Skolerådet
Budget september 2018.
Effektiviseringer i Holbæk Kommune i perioden v/ Claus Strandmark
Orientering omkring Budget
Projektordninger Revision, fejlrater, bilagskontrol
Aftale om regionernes økonomi for 2009 ”Afdæmpet vækst”
Den nye målbeskrivelse – et overblik
Administrativ organisering
Budgetmodel - grundlaget
Status for budget 2019 ØDF Syd 30. august 2018 Status på budget 2019
Orientering om budget Ved direktør for Teknik- og Stabsområdet Kenneth Jensen.
Præsentationens transcript:

Opsamling om B2014 Hvad forventede vi? Hvad kiggede vi på? Hvad fandt vi? Hvordan gik budget-konsultationerne?

Prioriteringer i Økonomiaftalen Folkeskolereform Omprioriteringer, bedre brug af personaleressourcer, spare på fritidsordninger, afbureaukratisering og ekstra tilskud. Samlet +500 mio. i 2014 til området. +1 mia. kr. til efteruddannelse af lærere og pædagoger 2014-2020 Sundhedsområdet 98 sundhedsaftaler bliver til 5 Forebyggelse og sundhedsfremme styrkes med 300 mio. kr. og sammenhæng og lighed med 328 mio. kr. samlet 2014-2017 ”Modernisering” Skal finde +750 mio. kr. (Social kontrol, administration, velfærdsteknologi og indkøbsaftaler m.v.). Krav om besparelser på befordring (430 mio. kr.).

Lidt mere luft? Bedre likviditet Lånepuljer m.v. Ekstraordinært ”balancetilskud” på 3 mia. kr. også i 2014 Lånepuljer m.v. 500 mio. kr. til vanskeligt stillede kommuner Pulje til Sociale problemer Pulje til hovedstadskommuner Lånepulje til OPP Generel Lånepulje Uændret skat, men pulje til skatteforhøjelse på 250 mio. kr. Skattenedsættelser?

Hvad kiggede vi på?

”Budgettemperaturen” Likviditet pr. indbygger og udviklingen sidste år? Samlet gæld? Over- eller underforbrug i 2012 og 2013? Udvikling i udskrivningsgrundlaget 2013-2014 - Men måske modsatrettet fald i bloktilskud? Kritisk befolkningsudvikling fremover?

Rammebesparelser OG bufferpulje OG budgetmodel = økonomisk pres ? Forskelle i demografimodellerne iflg. KORA-analyse.

”Effektiviseringspotentialet” iflg. KORA og Produktivitetskommissionen ”Effektiviseringspotentialet” iflg. KORA og Produktivitetskommissionen. ”Potentialeafklaring” om udbud iflg. KL

Sammenhæng mellem sundhed, social og arbejdsmarked?

Struktur (institutioner, adm. , biblioteker, Park og Vej §60, m.m.) Skolereformen, brugerbetaling, SFO m.m.

Serviceniveau? ”Revisitering”, åbningstider, tidsforbrug, lukning til tilbud

Hvad fandt vi?

Spareramme? 36 kommuner gennemgået. I 34 kommuner er udpeget en spareramme. I 32 kommuner er udpeget konkrete forslag. 30 kommuner er sammenlignet med 2013-rammen. 16 af de 30 sparede mere i 2013-budgettet 11 kommuner vil spare mere i 2014. 4 kommuner er status quo. Men i gennemsnit nogenlunde som i 2013!

Spareforslag 15 ud af 32 vil spare på SFO/fritidshjem. 9 ud af 32 vil spare via ”velfærdsteknologi” 8 ud af 32 vil revisitere indenfor social og ældre. 4 ud af 32 vil spare på befordring

Budgetforlig 40 kommuner er gennemgået pr. 25.10 Mange kommuner ligger lige under eller lige på ”servicerammen” for 2014. En del kommuner ligger lidt over (5-10 mio) Få kommuner ligger væsentligt under (Aarhus, Bornholm, Esbjerg m.fl.) Bekræftet, at driftsudgifterne samlet er lavere end 2013 Opprioriteringer opvejer delvist besparelserne

Budgetkonsultationer 36 aftalt, 31 gennemført. En del nye! 20 kommuner havde ”sparekataloger”. Her er udarbejdet oversigt. Før møderne: Invitation, bekræftelse, spørgsmål? Under møderne: 2 timer, to konsulenter, oversigter fra FTF/OAO? Efter møderne: Spørgsmål?; Skemaer, ,,?