Driftsregnskab 2012 Odense+41 mio. kr. Svendborg-12 mio. kr. Driftsregnskab i alt +29 mio. kr., som overføres til 2013. Der er afregnet: 91,4 mio. kr.

Slides:



Advertisements
Lignende præsentationer
Udkast til rammeaftale på det specialiserede socialområde for Specialkonsulent, Hilde E. Thun Holst Politiske visioner Faglig udviklingsstrategi.
Advertisements

A RBEJDSPAPIR, ALMENNETVÆRKSMØDE 12. SEPTEMBER Nu får du travlt!
4/3/2017 Ændringer i forvaltningen af boligorganisationernes og afdelingernes økonomi.
Informationsmøde for koordinatorer i de faglige netværk – rammeaftalen for det specialiserede socialområde Konsulent Ann Kühnel Liljenberg, Sekretariat.
v. Erik Thorlund Jepsen Funktionsleder, Biblioteksudvikling
Økonomi Budget 2008 & Budgetlægning Budget opfølgning pr •Tilbagemeldingerne fra aftaleholderne om forventet årsresultat, viser.
SAP på Risø • Agenda •Kort om Risø •Risøs SAP-historie og –anvendelse •Migrering fra UNIX/Oracle til Windows 2000/SQL Server •Driftserfaringer Erik Kristensen.
Regionsældrerådet – om regionens budget 2010 og andre ting • Den 16. september 2009.
Finansiering af behandlingen Møde den 21. juni 2006.
Temadag om sundhedsøkonomi og DRG: DRG-systemet
Takstberegning RAMMEAFTALE 2015.
MARTS 2013 NATIONAL BENCHMARKUNDERSØGELSE RESULTATER OG ANBEFALINGER BEDRE BIBLIOTEKER 2013 NATIONALE RESULTATER Alternative title slide.
Roskilde Kommune Direktørområde Børn og Kultur Dagtilbud og Skole RLFs TR/KS kursus 2010.
Strategi Forudsætninger og udfordringer.
Temadag om takstberegning Herning
Borgermøde Torsdag den 16. juni Proces: Der er gennemført et anlægsseminar i marts og et seminar i maj, hvor fokus var på driftsbudgettet. Der er.
Budgetorientering 2015 Juni Budgetprocedure & tidsplan Maj & juni 2014:Fagudvalg og økonomivalg orienteres om og drøfter budgetsituationen for 2015.
Lederforum Torsdag den 27. november 2008 Dagsorden: Dagens tema God ledelse – Søren Brandi Generel orientering Evaluering af lederforum Sandwich Budgetopfølgning.
Handleplan for budgetoverholdelse Problemets omfang Afdrag på gælden 70 Permanent nedbringelse merforbrug 35 Restbesparelse vedrørende Ekstraordinær.
Lederforum – budget høring. Basisbudget
Hvor mange traktorer er nødvendige? - en tommelfingerregel !
MTHSU d. 16. November 2006 Puljer i budget 2007: –Overførsler (mellem årene) –Puljer i det hele taget.
1 Budgetorientering 13. oktober 2010 v. Borgmester Flemming Eskildsen Kulturcenter Limfjord.
Afsluttende bemærkninger Den videre proces. 1. generationsaftaler Generelle aftalepunkter Fælles udredninger/ udspil + + Specifikke aftalepunkter = Sundhedsaftale.
Implementering i Region Midt
Resultatet af økonomiaftalen Per Grønbech
Omstillinger - mere end besparelser
BUDGETPROCES Mar. SOU budgetseminar/forhandlingsmøde Overførselssag Apr. 2. Behandling SOU budgetforslag Aug. SOU 2. behandler budgetønsker ØU og BR 1.
Generalforsamling 24. april 2014 Fremlæggelse af regnskab.
Styringsaftale Oversigt over indhold 2012 Styringsaftale for 2012 Fordel for: DriftsherreBetalingskommune 2% reduktion af driftsherrens (kommune og region)
Sorø Kommune Side 1 af 6 Regnskab Sorø Kommune Regnskabsopgørelsen ( Minus er udtryk for et underskud) Sorø Kommune Årsregnskabet 2015 Mio. kr.
KAN ØGET INDSIGT I ENHEDSPRISER KVALIFICICERE ØKONOMISTYRINGEN PÅ SYGEHUSNE ?
Regionalt sparekatalog - til regionens budget 2016.
Kick-off - Brugerproces i projektforslaget Adm. Sygehusdirektør Niels Nørgaard Pedersen.
Tre energiscenarier for Syddanmark Kolding den 19. juni 2015 Flemming Nissen Insero.
Mørdrupskolens ønsker til ”de 122 millioner” Udredning vedr. folkeskolen (forbedring af læringsmiljøet på folkeskoleområdet). I forbindelse med vedtagelsen.
PIT STOP-MØDE VEDR. SERVICEASSISTENT-PROJEKTET 24. NOVEMBER 2014 NNF’S LOKALER, ØSTRE PARKVEJ 2G, RINGSTED.
Skoleanalyse i Holbæk Kommune Præsentation af resultater for Byrådet 17. november
Lederseminar 15. juni 2009 Foreløbig status 2009.
1. budgetopfølgning 2015 for det specialiserede socialområde for voksne.
Seminar om regeringens oplæg til energistrategi Søren Dyck-Madsen Det Økologiske Råd Indledning til seminar den
1 Standardiserede Tidsstyrede Patientforløb (STP) Temadag den 29. april 2011 ”Kvalitet, nytte og specialfunktioner i et sundhedsvæsen under pres.”
Afdelingsleder Susanne Gyldenhof Sundhedsfremme og forebyggelse, Sønderborg kommune Seminar den 26. november 2008.
KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen 21. Januar 2010 Budget 2010 Dagtilbud til Børn & Unge.
Ordinært TR møde for BUF 14. april Konvertering af understøttende undervisning til to-voksentimer Fra ministeriet om skoledagens længde (jan.16):
Københavns Kogræsserlaug
Foretræde for Folketingets Børne- og Undervisningsudvalg
Forberedelse til kick off 7. december 2016
Indsæt billede. Klik i det store felt og indsæt billede via Vælg billeder- eller Rediger-knapperne. Fjern derefter denne boks PAS PÅ HUSLEJEN.
Hvordan gik det med økonomien i 2016?
Ny styring i Region Hovedstaden
”BrunT Papir” - workshop
Kommunernes økonomistyring
Introduktion Kommunens budget og økonomistyring
Hvor mange traktorer er nødvendige? - en tommelfingerregel !
Ny ferielov –samtidighedsferie set i feriefond perspektiv
Benchmark for ”almene” efterskoler for 2016
Budget september 2018.
Pressemøde Region Midtjylland
Orientering omkring Budget
Budgetseminar – marts 2013 Status / 2012-resultater.
Borgermøde 20. marts 2018 Information om budget
Foretræde for Folketingets Børne- og Undervisningsudvalg
Budgetseminar – marts 2014 Status / 2013-resultater.
TORSDAG DEN 7. DECEMBER 2017 KL
Specialerådet i anæstesiologi i Region Syddanmark
Ghanas graduation IDA arrangement 4. februar 2019
Udfordringer for 2014 og frem – Sundhed
Høring af forslag til Budget
Ulf Hjelmar, Projektchef, VIVE Jakob Kjellberg, professor, VIVE
Præsentationens transcript:

Driftsregnskab 2012 Odense+41 mio. kr. Svendborg-12 mio. kr. Driftsregnskab i alt +29 mio. kr., som overføres til Der er afregnet: 91,4 mio. kr. vedr. meraktivitet og 50,1 mio. kr. vedr. særlig dyr medicin og materialer. Samlet set et tilfredsstillende resultat, som medvirker til at lette opgaven i 2013

Driftsregnskab 2012 Samlet overskud, men store forskelle på afdelingsniveau: 37 Afdelinger holder budgettet, heraf 6 Afdelinger med overskud over 5 mio. kr. Disse afdelinger står til at få samlet 21,2 mio. kr. med ind i Afdelinger overskrider budgettet, heraf 9 Afdelinger med overskridelser over 5 mio. kr. Disse afdelinger står med en svær styringsmæssig opgave i 2013

Driftsregnskab 2012 En række faktorer kan endnu ændre på endeligt regnskab (Saldo-sagen): Aktivitetsprognosen (men ser fortsat ud til at holde) Særlig afregning, Afdeling B (PCI-sagen, 7,6 mio. kr.) Robot-kirurgi (OUH forudsætter tilførsel på 4,1 mio. kr.) Fødeplanen (rammestyring på obstetrik, 6,1 mio. kr.) Dobbelte strålefraktioner (omregistrering koster 2,7 mio. kr.) Investeringsrammen (overskridelse tages fra driften -2,0 mio. kr.) Tjenestemandspension (overskud lægges til driften 0,6 mio. kr.)

Budgetlægning for 2014 Processen er allerede igangsat. Målet er at finde mio. kr. til finansiering af kendte udgifter. Tidsplan: Frem til sommerferien: Der arbejdes med en bruttoliste over omstillingsmuligheder, som beskrives og beregnes. Gælder både budgetbehov og finansieringsmuligheder. Efter sommerferien: Direktionen: Budgetseminar 12. september og 25. oktober. Budgettet vedtages 6. november.

Budgetlægning for 2014 Bruttolisten, indtil videre: Rationaliseringer på medicinområdet Logistik og lagersammenlægninger, herunder briksystem Udfasning af OUH bygningsmæssigt Energibesparende projekter med hurtigt afkast IT og telemedicin Overhead på meraktivitet Vagtberedskaber i Svendborg Reduktion af blodforbrug Rengøring og Patientservice (allerede igangsat) Kørsel Porto Omlægning af funktioner vedr. Ærø og Rudkøbing

Styringsopgaven i 2013 Selv om regnskab 2012 ender positivt, er der mange opgaver i 2013: Afdelinger med underskud i 2012 Afvikling af gæld (62,5 mio. kr.) Indfrielse af produktivitetskravet (50 mio. kr.) Tilpasning af driften pga.”tabte sager”, fx PCI og fødeplan (13 mio.) Udredningsgaranti pr. 1/9 – evt. pukkelafvikling Ventetidsgarantier – stort fokus Målet er fortsat budgetoverholdelse (til den gode side) Konklusion: Alle afdelinger har en styringsopgave i 2013.