Budgetaftale for 2014 Informationsmøde for institutioner d. 18

Slides:



Advertisements
Lignende præsentationer
Folkeskolereformen i København
Advertisements

Folkeskolereformen - fokus på faglighed
Skolereform august 2014………………
Folkeskolereformen Hvad og hvorfor?.
Folkeskolereformen Et fagligt løft af folkeskolen.
Møde med skolebestyrelsen, Østbirk Skole, Skolereform
Forældrearrangement om folkeskolereform
Information om folkeskolereformen tirsdag den 29. april 2014 mellemtrinnet.
Folkeskolereform 2014 Mål 1) Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2) Folkeskolen skal mindske betydningen af social.
Folkeskolereform 2014 En gennemgang af hvor vi på TDS er nu i forhold til forliget om ny folkeskolereform.
8. december 2010 på Egegård Skole
Information om folkeskolereformen mandag den 28
Skolereformen – Skovvangskolen fra 1. august 2014
1 Folkeskolereformen -hvilke perspektiver giver den i forhold til dagens overskrift set fra en politisk synsvinkel Søren Kristensen.
Kontaktforældremøde Skelgårdsskolen 11. november 2013.
Et fagligt løft af folkeskolen
Implementering af folkeskolereform
Ny folkeskolelov Ikrafttrædelse August Overordnede rammer En længere og varieret skoledag • 30 timer for børnehaveklassen til 3. klasse, • 33 timer.
Et væksthus for børn og voksne
VELKOMMEN TIL FORÆLDREMØDE. REFORMENS MÅL ER: • AT GØRE FOLKESKOLEN ENDNU BEDRE OG UDFORDRE ALLE ELEVER, SÅ DE BLIVER SÅ DYGTIGE, SOM DE KAN • AT HÆVE.
Dialogmøde 16. maj 2013 Skolebestyrelser og Familie- og Kulturudvalget.
Folkeskole-reformen August 2014.
Skolereformen 2014 Herningsholmskolen 8. August 2013
Folkeskolereform Et fagligt løft af folkeskolen.
Skolereform august 2014………………
Fokus LedelsenBestyrelsen Klar til skolelivet Andelen af skolestartere, der ikke har behov for særlige sprogstøttende foranstaltninger (herunder modtageklasser)
Styring og dialog Reformgrupper Ledelsesudvikling - Sikre at lederne er rustet til opgaven. Politisk system De overordnede rammesættende beslutninger for.
Velkommen til valgmøde
Folkeskolereform i København
Information om folkeskolereformen mandag den 28
Bestyrelsesmøde 30. september 2013 Stavnsholtskolen Folkeskolereform – de helt overordnede rammer.
Folkeskolereform 2013 Hammerum Skole.
Møde vedr. Ny Skolereform og Ny Struktur i SFO
Folkeskolereformen - generel information
Informationsaften om folkeskolereform og skolebestyrelsesvalg Allingåbro Børneby.
Status for Økonomisk Balance og Økonomistyirng17. december 2006 Status for Økonomisk Balance og Økonomistyring Regnskab 2006 Redegørelse for årsagerne.
Skolebestyrelsens årsmøde for forældre på Hillerødsholmskolen
FOLKESKOLEREFORMEN Ellekærskolen.
Folkeskolereform på Ørum Skole 2014
Velkommen til forældre, foreningslivet og øvrige interessenter Aftenens program i overskrifter: Velkomst ved skolens ledelse Bestyrelsens årsberetning.
Aftale om et fagligt løft af folkeskolereformen
Forældremøde Herningvej Skole, torsdag den 1
Folkeskolereformen i København
Udmøntning af reform på specialområdet BUU 30
Formål: Gøre Aalborgs skoler mere rummelige, således at man på distriktsskolen bliver i stand til at undervise flere af de elever, der i dag henvises til.
Folkeskolereform på Vestre Skole 2014
Folkeskolereformen Et fagligt løft af folkeskolen.
HVAD BETYDER SKOLEREFORMEN FOR MIG SOM FORÆLDER PÅ NORDBYSKOLEN? Som forælder på Nordbyskolen vil du til næste skoleår møde nye ting, men det meste vil.
Kollerup Skole Informationsmøde om reformen
Stormøde om skolesammenlægninger på Amager - Gerbrandskolen, 28
Folkeskolereformen Lystrup Skole. Dagsorden Reformen generelt Skolehverdagen i børneperspektiv Skole-hjemsamarbejdet.
Folkeskolereform Camilla: Velkomst.
Program Velkomst Digital indskrivning Forårssfo på Holluf Pile Skole
Orientering om fremtidig struktur i skolen
Folkeskolereform august 2014 Velkommen til oplæg om implementeringen af folkeskolereformen på Haldum-Hinnerup Skolen.
KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Forandringsprogrammet/Organisationsudvikling 9. Maj 2007 Bilag 2 BUF’s strategiske grundlag.
KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Tove Ditlevsens Skole Udbygning til fire spor specialklasse samt etablering af 100 fritidspladser.
Præcisering Oplægget baserer sig på den indstilling, der er på vej til byrådets behandling Indstillingen har været i høring i perioden 20/ /1-14.
Budget 2014 TR møde 27. august Kommuneaftale for 2014 Reduceret ramme for kommunernes drift økonomi 2 mia. Anlægsloft på 18,1 mia. Finansiering.
Den Sammenhængende Skoledag På Holluf Pile Skole Odense.
Implementering af FSR Inddragelse af skolebestyrelsen
Orientering om status på skolestrategien I dag Børne- og Ungeudvalgsmøde den 15. september 16. Juni Dialogforum.
TR/ledermøde Nørrebrohallen 25. september ’09. Faktaark København AnlægDrift Fordeling af midler i Budget 2010 – efter udvalg.
Forslag om påtænkt lukning af Tjørnelyskolen og overvejelser vedr. flytning af Tjørnelyklasserne Dialogmøde forældre Tjørnelyklasserne den 30. september.
TR møde 27. august 15 Arbejdspladser, At indsats og Københavns Kommunes Budget 2016.
TR/ledermøde Nørrebrohallen 25. september ’09. Faktaark København AnlægDrift Fordeling af midler i Budget 2010 – efter udvalg.
Ordinært TR møde for BUF 14. april Konvertering af understøttende undervisning til to-voksentimer Fra ministeriet om skoledagens længde (jan.16):
Orienterings- og dialogaften 20. marts 2014
KLF - konference om chancelighed
Årsberetning for Gjessøs Børn
Præsentationens transcript:

Budgetaftale for 2014 Informationsmøde for institutioner d. 18 Budgetaftale for 2014 Informationsmøde for institutioner d. 18. september 2013 v/Jesper Christensen og Else Sommer

Udvalgenes serviceudgifter (opgjort i kr. ) Budgetforslag 2014 (pr Udvalgenes serviceudgifter (opgjort i kr.) Budgetforslag 2014 (pr. august 2013)

Budget 2014 – i store tal Ved budgetforhandlingerne er der forhandlet i to spor: Anlæg og drift Drift Samlet pulje i KK: BUF andel: 301 mio. kr. 60 mio. kr. til FSR 5,1 mio. kr. til sundhedspakke / sundhedsplejen Andet – 17,6 mio. kr. Diplomuddannelser til ledere Second chance Skolehaver, Brug Folkeskolen, dagpasning Anlæg Samlet pulje i KK: BUF andel 2,3 mia. kr. 1,2 mia. kr. til udbygning 70 mio. kr. til FSR -- Relateret anlæg 0,1 mia. kr. til genopretning 0,1 mia. kr. til skoleidrætshaller

Et fagligt løft af folkeskolen – Gennem to implementeringsfaser Frem mod skolestart 2014 Fase 2: Frem mod skolestart 2016 En ny og bedre folkeskole: Gennem mere og bedre undervisning skal eleverne kunne det samme i 8. klasse, som de i dag kan i 9. klasse. Faglig udmøntning i BUU: Beslutninger i BUU, der sikrer en bedre skole allerede fra skolestart 2014 Budget 2014 Beslutninger vedr. økonomiske og strukturelle rammebetingelser, fx: Lektiehjælp og faglig fordybelse Strukturpulje, Faciliteter til lærerforberedelse mv. Kompetenceudvikling Åbne skole Analyse og beslutninger vedr.: Permanent øget timetal Obligatorisk lektiehjælp og faglig fordybelse Indhold i fremtidens fritidstilbud Funktionsanalyse af de fysiske rammer for fremtiden dag-, skole- og fritidstilbud, herunder analyse af specialområdet Taget fra budgetpræsentation

Et fagligt løft af folkeskolen – Budget 2014 Ændringer for en typisk skoledag Morgenåbent ved skolerne (0.-3. klasse) Formiddag Faglektioner Spisefrikvarter Eftermiddag Faglektioner & understøttende undervisning Frivillig lektiehjælp EAT på flere skoler Eftermiddagsmad (4.-9. klasse) Lektiehjælp og faglig fordybelse placeres på fritidsinst. (0.-3. klasse) og skolen (4.-9. klasse) Taget fra budgetpræsentation

Et fagligt løft af folkeskolen – Budget 2014 Den åbne skole Kompetenceudvikling Tovoksen ordning Lektiehjælp og faglig fordybelse Arbejdspladser til medarbejdere

Øvrig drift Flere sundhedsplejebesøg Skolehaverne Second chance Taget fra budgetpræsentation Second chance Brug folkeskolen

København vokser Områder med behov for at udvide kapaciteten på dagtilbudsområdet (rød) og skoleområdet (grøn/2014 og blå/2015)

Anlæg Daginstitutioner Skoler Taget fra budgetpræsentation

Folkeskolereformen: Økonomiske forudsætninger Øgede udgifter som følge af flere timer. Finansiering fra 3 søjler: Højere undervisnings-andel Frigjorte ressourcer fra fritidstilbud pga. reduceret åbningstid Forhøjet bloktilskud fra staten Samlet finansieringsbehov sfa reform: ca. 288 mio. kr. årligt Finansieringsbidrag: Højere undervisningsandel: ca. 130 mio. kr. årligt Frigjorte ress. fra fritidstilbud ca. 120 mio. kr. årligt Forhøjet bloktilskud: ca. 31 mio. kr. årligt I alt finansiering v fuld indfasning ca. 281 mio. kr. Dvs underfinansiering på ca. 7 mio. kr. årligt ved fuld indfasning i 2016/2017 Underfinansiering på ca. 42 mio. kr. årligt i indfasningsperiode frem mod 2016/2017 pga. dobbeltfinansiering af lektiehjælp Hertil kommer øvrige budgetønsker fx til kompetenceudvikling og lærerarbejdspladser.

Folkeskolereformen Finansieringsudfordring samt -bidrag     Finansieringsbidrag: Flere timer i folkeskolen - fagtimer og understøttende Forøgelse af lærernes undervisningstid (734) Stigende udgifter til privatskoleelever Færre timer i fritidstilbud, ikke åbent i fritid under lektiehjælp Stigende udgifter til fritvalgselever, skole Faldende udgifter til fritvalgsbørn, fritidsområdet Ændringer i dag/døgn og andre kommunale undervisningstilbud Faldende udgifter til private fritidstilbud 750-timers tillæg til lærere Forventet DUT Løntillæg til lærere ved ny overenskomst Kompensation for løntillæg Regelforenkling

Folkeskolereform - drift Titel Beskrivelse samt evt. omkostninger Beløb (2014) Lektiehjælp og faglig fordybelse Placeres på fritidshjem 0-3 kl. Placeres på skole 4-9 kl. 3,2 Ændring af morgenåbent Placeres ved skolen, og ikke på samtlige fritidshjem. -9,8 mio. kr. Tovoksen-ordning, udvidet åbningstid og bæredygtighed i fritidstilbuddene Mulighed for to-voksen. Svarende til 8 timer om ugen for en gns. 3 sporet skole Juniorklubber kan holde mere åbent Pulje til at understøtte fritidstilbud i overgangsperiode 17,3 mio. kr. Skolemad og eftermiddagsmad Skolemad på resterende skoler hvor muligt Tilskud til eftermiddagsmad 4-9 klasse 5,5 mio. kr. Kompetenceudvikling Fuld kompetencedækning i undervisningsfag Ledelsesudvikling Teamsamarbejde 8,4 mio. kr. Læringsagenter (fagligt implementeringsteam) - Hjælpe skolerne i forandringsprocesserne (2014-15) Den åbne skole - Støtte til brug af nye læringsformer 4,0 mio. kr. Taget fra budgetpræsentation

Øvrig drift Titel Beskrivelse samt evt. omkostninger Beløb Second chance Skoletilbud til udsatte unge 0,9 mio. kr. Skolehaver Videreføre og udvide indsatsen, så aktiviteten også kan dække 0-6 års området 1,8 mio. kr. Brug folkeskolen Midler til at understøtte københavnskes familiers søgning til den københavnske folkeskole 1,5 mio. kr. Diplomuddannelse i ledelse Ledere i Børne- og Ungdomsforvaltningen skal kunne tilbydes en diplomuddannelse i ledelse 2,2 mio. kr. Sundhedsplejen - Flere besøg til udsatte familier samt gruppeforløb 5,5 mio. kr. Dagpasning - Tilbagerulning af effektiviseringsbidrag (overgang til børnehavepladspris) 11,2 mio. kr. Taget fra budgetpræsentation

Anlæg – Folkeskoler Titel Beskrivelse Ørestad Syd Tresporet skole Christianshavns skole Nyt skolespor + genopretning Grøndalsvængets skole inkl. fritidspladser Nyt skolespor inkl. fritidspladser + genopretning Anlæg til tidlig opstart og kapacitetsafhjælpende foranstaltninger Nødvendigt for at håndtere uforudsete ændringer i søgemønstret, og andre uventede kapacitetsproblemer. Forundersøgelser af kommende udvidelser af folkeskoler og fritidstilbud Foranalyse af de skoleudbygninger mv., der forventes at indgå i budget 2015 Katrinedal Midler sikrer at skolen efter udvidelsen vil have fået etableret en fuld firesporet skole med alle basislokaler og fagområder Skoleidrætshaller Idrætshal ved Lundehus og Energicenter Voldparken (Korsager Skole, Husum Skole, Brønshøj Skole, Katrinedal Skole og Bellahøj Skole) Taget fra budgetpræsentation

Anlæg – fritidstilbud mm. Titel Beskrivelse Juniorklubpladser 700 pladser, der placeres i UK-fællesskaber, og øger udnyttelsen af kommunens lokalefaciliteter. Klubfællesskaber Smedetoften og Christianshavn Samling af Second chance Anlæg til etablering af faciliteter ved Bispebjerg skole Renovering af legepladser 13 konkrete projekter (skole og dagtilbud) Taget fra budgetpræsentation

Anlæg – Dagpasning Udbygning af dagtilbud Der etableres 72 nye grupper Titel Beskrivelse Udbygning af dagtilbud Der etableres 72 nye grupper Pulje til ekstraordinære udgifter, midlertidige foranstaltninger, forurening og grundkøb Midler til at håndtere forhold, der først kan opgøres, når arbejdet med de konkrete daginstitutioner påbegyndes. Udflytterbørnehaven Arrenæs Ny bygning til børnehaven Udskiftning af rumlepotter, skovbusser og minibusser Udskiftning af de ældste rumlepotter, for at sikre eksisterende kapacitet - giver fleksibel kapacitet og er et populært tilbud. Politisk besluttede omlægninger og omstruktureringer Flytning af opsamlingssteder Special Oprettelse af 72 basispladser i almene daginstitutioner Taget fra budgetpræsentation

Tre implementeringsprincipper i København Reformen skal kunne fungere fra ”dag eet”. Det indebærer, at reformen skal implementeres med udgangspunkt i de eksisterende strukturelle og fysiske rammer samt medarbejdere, herunder tilgodese det politiske ønske om at bevare de københavnske fritidshjem. Princip 1: En central intention i reformen er at give de lokale ledelser et større råderum til den lokale udmøntning, så folkeskolen i højere grad tilpasses lokale børn, forældre og udfordringer. Realiseringen af reformen i København skal understøtte dette. Princip 2: En afgørende forudsætning for implementering af reformen  er et velfungerende arbejdsmiljø /rammer for skolens arbejde og hvordan pædagoger og lærere kan gives gode arbejdsbetingelser på skolen fra dag eet. Princip 3:

To faset implementering I København implementeres reformen i to faser: Fase 1: Fra budget 2014 er indgået til aug. 2014 Fase 2: Fra aug. 2014 – aug. 2016 I fase 1 vil der bliver arbejdet med en række spor – og I vil naturligvis blive tæt inddraget: Fagligt spor Kompetenceudviklingsspor Personalespor Økonomispor Anlægsspor Der fremsendes nærmere plan for proces og inddragelse til jer for de foreløbigt 5 spor via Min lederside

Jan – marts: Lokal proces om personalehåndtering 2013 2014 Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar April Budget 2014 vedtaget BUU drøftelse af skole- bestyrelsessammen- sætning, valgfag mv. BUU beslutning om udmøntning af budget 2014 BUU beslutning om udmøntning af anlægs-pulje BUU beslutning om skolebestyrelses- sammensætning, valgfag mv. BUU beslutning om elevplaner, kvalitetsrapport og trivselsrapport Politisk niveau 23. sep. og 21-22 okt.: KL’s forløb for skoleledere Rammer for lærere og pædagogers arbejdsvilkår er på plads Rammer for skolebestyrelses- sammensætning på plads Budgetudmelding til skoler og institutioner Plan for kompe- tenceudvikling og tilrettelæggelse af initiativerne i dialog med skoler Rammer for elevplaner, kvalitetsrapport og trivselsrapport på plads Udmelding af strukturpulje Forvaltnings- niveau Sep. – okt.: Dialog i skolers samarbejds- og arbejdsmiljøudvalg om mulighed for lærertilstedeværelse Jan – marts: Lokal proces om personalehåndtering Jan: Lærertilmelding til kompetence-dækningskurser åbner Okt.-nov.: Opstart af drøftelser om personalehåndtering Lokalt niveau Okt.- dec.: Dialog med skoler og DA om skoler og lærertilstedeværelse Nov.- dec.: Høring om skole-bestyrelsessammensætning, valgfag mv.

Spørgsmål ?