Socialudvalget Temamøde 21. september 2010. Anvendelse af 2,7 x 2 Tre forslag og vurdering i forhold til Plejens budget.

Slides:



Advertisements
Lignende præsentationer
Udkast til rammeaftale på det specialiserede socialområde for Specialkonsulent, Hilde E. Thun Holst Politiske visioner Faglig udviklingsstrategi.
Advertisements

UUV’s repræsentantskabsmøde den
Kvalitetsstandarder og individuelt skøn
1 Strategiske mål 2011/2012 April Medarbejderresultater 2006 Real 2007 Real 2008 Real 2009 Real 2010 Real 2011 Mål 2011 Real 2012 Mål 2013 Mål.
PÅ VEJ MOD DEN ROBUSTE KOMMUNE Torsdag, d. 6. september 2012 FOREBYGGELSESUDDANNELSER Hedelykken 10 · 2640 Hedehusene · Telefon +
Hvilke typer af budgetposter har boligafdelingen indflydelse på ?
Denne præsentation indeholder 9 mulige forside layouts
Vej & Park Norddjurs Kommuneareal 720 kvadratkilometer – indbyggere.  Parker og Grønne områder; Budget : 3.2 mio.  Skov og Strand; Budget: 1,7.
Underoverskrift 17 pkt bold hvid Maks. 4 linjer Skift farve på forside >Højreklik på slidet >Layout >Vælg forsidelayout Overskrift her Størrelse 49 pkt.
Økonomi Budget 2008 & Budgetlægning Budget opfølgning pr •Tilbagemeldingerne fra aftaleholderne om forventet årsresultat, viser.
CO2-reduktioner gennem energibesparelser i erhvervslivet Christian Stege, Energistyrelsen IDA Energi den 26. januar 2010.
Hvordan hænger det sammen K/S og ApS: Husejer Udlejer HOB Lejer lokaler Butik/Udstilling Frivillige bidrag Andre aktiviteter Kan det løbe rundt?
De Aktive Kultur Samvær Fitness Netværk De Aktive Generalforsamling 16. maj 2012.
Dansk-historie opgaven i 2.g 2013
Beboermøde
GF Brødeskovparken Generalforsamling 2011 Brødeskovparken 10. marts 2011.
Favrskov Bibliotekerne som åbne biblioteker?
Økonomien > - giv mig sindsro til at acceptere de ting
LBR d. 9. august Arbejdsgruppen Tryghed og Godt Ungeliv, september 2013.
Hvorfor samler vi penge ind i Hjerteforeningen?
Kort orientering. Status  Pligt overførsel (= overførsel 2010  2011)  Overførselsprognose:  skole  sfo  Løn-budgettet.
Status ved Jens Mikkelsen og Jette Runchel
Dialogmøder 2012 De private tilbud og kommunerne - fælles udfordringer og muligheder Geert Jørgensen.
Takstberegning RAMMEAFTALE 2015.
Budget 2005 Optimér din forretning gennem:. Kontingentindtægter i 2004 inkluderede ca. kr i ekstraordinært markedsføringsbidrag)
Informationsspecialist Vibeke Luk
Få din kommunalpolitiker i tale! - Fra stærke meninger til indflydelse.
Grunddataprogrammet.
Årsmøde på Husum Skole - En skole i bevægelse. Program – Beretning for spørgsmål Arbejdet i skolebestyrelsen Pause
Helle Ulrichsen Screening i et organisatorisk perspektiv Hvad er konsekvenserne af indførelse af screeningsprogrammer?
Kommunernes fremtidige rolle i Vækstforum v/ Claus Damgaard, kommunaldirektør, Struer Kommune.
Bemærkninger til DH’s årsregnskab 2012 Resultatudvikling 2010 til 2013 Budget Alle tal i 1000 kr Resultat af ordinær drift
De Samvirkende Invalideorganisationer 1 Job- og informationsportal for personer med handicap.
Orientering om forslag til ny kontingentstruktur.
MSB Aarhus Kommune Takstberegning RAMMEAFTALE 2012.
Kommunikationsnetværk 9. September 2009 / Spejdercenter Holmen.
1 Middelfart Kommune Synsvinkler i forhold til den sociale udligning.
EVA EVA Erfaringsudveksling i Vandmiljøteknikken Ingeniørforeningen i Danmark – Spildevandskomiteen Årsmøde 2013.
Overskrift 40/42 pkt, Maks 2 linjer Underoverskrift, 14/16 pkt For at vise hjælpelinjer: 1.Højreklik på slidet og vælg “Gitter og hjælpelinjer” 2.Kryds.
Borgermøde Torsdag den 16. juni Proces: Der er gennemført et anlægsseminar i marts og et seminar i maj, hvor fokus var på driftsbudgettet. Der er.
Skolestruktur på dagsordenen
Handleplan for budgetoverholdelse Problemets omfang Afdrag på gælden 70 Permanent nedbringelse merforbrug 35 Restbesparelse vedrørende Ekstraordinær.
Lederforum – budget høring. Basisbudget
Finansloven og dagpengesystemet Oplæg på CEPOS’s Vækstkonference 2014 John Smidt Direktør for De Økonomiske Råds sekretariat 8. december 2014.
Socialudvalget Temamøde 21. september Budgetønske eller spar / lån af eget budget Udbredelse af Længst muligt i eget liv.
1 Topdanmarks resultat for kvartal Dagsorden Udvikling i resultatet Skadeforsikring Livsforsikring Tilbagekøbsprogram Forventninger til.
Hvordan har vi grebet processen an. Jesper Villumsen Inspireret af Hans Hvas.
Økonomistyring og budgettering
Almen praksis som forretning
Bevar Andkær Skole Møde den Det vi ved om lukning af Andkær: Økonomi udvalget har den 7. april vedtaget en budgetstrategi, som skal føre frem.
Overskrift her Tilføj presentations titel i Sidehoved / sidefod. Vis > Sidehoved / sidefod Tekst her 1 9. marts 2011 Bestyrelsesformand Vagn Sørensen Forelæggelse.
MTHSU d. 16. November 2006 Puljer i budget 2007: –Overførsler (mellem årene) –Puljer i det hele taget.
Dagsorden Elbil netværksmøde den 2/ kl i Energistyrelsen 10:00 Velkommen, nyt siden sidst fra CGT og ENS 10:20Bordrunde, kommunernes erfaringer.
1 Budgetorientering 13. oktober 2010 v. Borgmester Flemming Eskildsen Kulturcenter Limfjord.
Nye ældre – nye muligheder
Fakta Handlemuligheder Politisk prioritering fremadrettet
KFO informationsmøde 4. november ’09. Faktaark København AnlægDrift Fordeling af midler i Budget 2010 – efter udvalg.
Integrationsministeriets puljer København, 27. august 2010.
Budgetorientering 2014 Juni Budgetprocedure & tidsplan Maj & juni 2013:Fagudvalg og økonomivalg orienteres om og drøfter budgetsituationen for 2014.
Vandplaner i Danmark – status 2011 Miljøchef Hans Roust Thysen.
Sven G. Sommer Aarhus Universitet
Resultatet af økonomiaftalen Per Grønbech
29. MARTS 2011 FREMTIDENS AARHUS UNIVERSITET. Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen  studerende, heraf 52% indskrevet på graduate niveau 
Årsberetning 2012 Skolebestyrelsen Bavnehøjskolen Årsberetning 2011 Skolebestyrelsen Bavnehøjskolen, Trine Persson.
Type Navn Regnskab 2010 for Udvalget for Ældre og Handicappede.
2. budgetopfølgning 2015 for det specialiserede socialområde for voksne.
Oktober 2008 Budget Vedtaget budget. Oktober 2008 Budget Minusmål Økonomi- og Planudvalget Budgetområde 1.01 Personalereduktion.
Regnskab 2015 & Budget 2016 Bestyrelsesmøde 25. maj
KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen 21. Januar 2010 Budget 2010 Dagtilbud til Børn & Unge.
Budget 2017 – 2020 Sundhed, Omsorg og Arbejdsmarked
Præsentationens transcript:

Socialudvalget Temamøde 21. september 2010

Anvendelse af 2,7 x 2 Tre forslag og vurdering i forhold til Plejens budget

Generelle bemærkninger Anvendelsen af de 2,7 x 2 (2011 og 2012) er et politisk spørgsmål Her fremlægger administrationen 3 forskellige forslag Yderligere forslag kan tænkes Vi kan konsekvensregne på mødet, da én af slidene er indrettet til at kunne det.

Anvendelse af 2,7 mio. kr. x 2 (2011 og 2012) forslag kr Pulje til aftenvagt1.000 Overførsel til voksenhandicap Hjælp til reduktion af plejens lån på 12,9 mio. kr. i g I alt2.700 Konsekvenser for Plejens buget Hvordan bliver overskud / underskud påvirket Dvs. manko på: 2.7 mio. kr.

Anvendelse af 2,7 mio. kr. x 2 (2011 og 2012) forslag kr Overførsel til voksenhandicap I alt2.700 Konsekvenser for Plejens buget Hvordan bliver overskud / underskud påvirket Ingen

Anvendelse af 2,7 mio. kr. x 2 (2011 og 2012) forslag kr Pulje til aftenvagt1.000 Overførsel til voksenhandicap I alt2.700 Konsekvenser for Plejens buget Hvordan bliver overskud / underskud påvirket Ingen