Download præsentationen
Præsentation er lastning. Vent venligst
Offentliggjort afAmanda Eskildsen Redigeret for ca. et år siden
1
Udviklingen på anbringelsesområdet
7
Samlet oversigt - forventet udgift og budget Antal børn Gns. pris fast ydelse Gns. pris tillægsyd.Forv. udg. 2009 Korr. budget 2009 Opholdssteder3261.5015.37326.883.33526.291.000 Plejefamiler4625.6774.01118.673.40018.030.000 Netværksplejefamilier39.624813532.2801.943.000 Kost/efterskoler425.2691.951718.5991.565.000 Eget værelse65.2753.395532.681649.000 Skibsprojekter181.2397.054818.8923.000 Udslusningsordning2122.4652.9205.507.5901.016.000 Øvrige udgifter/indtægter 5.20 *) -7.965.000-8.922.000 Forebyggende foranstaltninger 5.21*) 37.300.00013.224.359 Døgninstitutioner1485.5664.63216.657.80831.590.000 Øvrige udgifter/indtægter 5.23 *) 4.700.000 Sikrede døgninstitutioner 2.000.000-1.379.000 Lov og cirkulæreprogram 2.615.000 Betalinger fra andre kommuner -22.805.000 Refusion dyre enkeltsager -3.270.332-2.382.000 Refusion flygtninge3 -473.000-589.300 Udgifter i alt 5.20-5.24130 102.616.25260.849.059
Lignende præsentationer
© 2024 SlidePlayer.dk Inc.
All rights reserved.